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Offre d'emploi: Auditeur Sénior (H/F) |
La Société UCB, filiale du Groupe KADJI recherche pour ses besoins un Auditeur Sénior (H/F)
- TYPE DE CONTRAT : CDI
- DIRECTION : AUDIT et CONTRÖLE
- SUPERIEUR HIERACHIQUE : DIRECTEUR AUDIT et CONTRÖLE
- SECTEUR D’ACTIVITE : BRASSICOLE
- LIEU DE TRAVAIL : DOUALA
- DATE DE L’OFFRE : 03/02/2021
MISSIONS :
- Veiller au respect de la politique de la Direction et le contrôle de l’application effective des instructions contenues dans le manuel des procédures
- Evaluer la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs, piloter et maitriser efficacement les risques liés à la réalisation de ces objectifs ;
- Exécuter les missions d’audits conformément au code déontologique et aux normes professionnelles de l’audit interne.
AUDIT OPERATIONNEL
- Assurer la supervision des missions d’audit interne
- Assurer la revue des dossiers de travail pour les auditeurs internes
- Apporter des conseils pragmatiques aux différentes directions opérationnelles de l’organisation dans le but de les assister dans la maîtrise de leurs opérations
- Assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations dans le cadre des missions d’audits
- Examiner, évaluer et apprécier les dispositifs de contrôle interne en vue d’améliorer le fonctionnement global de l’organisation
- Informer sa hiérarchie sans délai de tout problème de risque, de pratique de contrôle ou de gestion qui pourrait être/devenir significatif
- Produire les rapports d’audits dans le respect des normes d’Audit interne
- Assister les entités du groupe sur le plan opérationnel et comptable
- veiller au respect des méthodologies et normes de pratique de l’audit interne
- Réaliser des tests de conformité et de performance des procédures lors de l’évaluation du dispositif de contrôle interne
- Effectuer les tests pour évaluation systématique de l’application effective des notes de service et procédures entre deux à quatre semaines après leur date d’entrée en vigueur et relève les difficultés et dysfonctionnement pouvant permettre leur amélioration
- Garantir le respect des lois, règles, procédures et instructions
- Vérifier que les états financiers sont élaborés conformément aux règles et procédures en vigueur (SYCOHADA)
- Vérifier l’évaluation correcte des valeurs comptables, ainsi que d’une application raisonnable des risques et des dépréciations (loyauté et bonne foi dans l’établissement des comptes).
- Contribuer à la collecte des données pour l’élaboration du plan annuel d’audit interne § Identifier et évaluer les risques significatifs inhérents à l’activité, aux procédures et à l’organisation à travers une cartographie et une matrice de risques
- Elaborer et mettre à jour les outils permettant une réalisation performante des missions d’audits (procédures, guides opératoires, …)
- Contribuer au respect de la stratégie du groupe par les opérationnels des Directions et des filiales.
- Niveau académique : Minimum Bac+4 en audit et contrôle de gestion.
- Expérience professionnelle : 10 années d’expérience dont un minimum de 05 à un poste similaire
- Age maximum : 50 ans
- Une expérience du secteur des assurances serait un atout
- Maîtrise des normes internationales d'audit interne de l'institut International des Auditeurs Internes (IAI)
- Avoir une bonne maîtrise des techniques et des outils d’audit
- Maîtrise de la comptabilité
- La maîtrise de l’anglais est un atout
- Capacité d’écoute et d’expression (orale et écrite)
- Aptitudes relationnelles ; Intégrité et honnêteté intellectuelle
- discipline et rigueur
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Grande qualité d'organisation et capacité à travailler en toute indépendance dans l'organisation
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