Formation Pratique et Rapide en Comptabilité, Fiscalité, et Montage de Business Plan
Le manque d'opportunités est souvent la conséquence d'un niveau de compétences pratiques très bas.
CACO CONSULTING SARL met à votre disposition trois formations au choix qui peuvent vous apporter les atouts nécessaires pour intégrer facilement le monde du travail :
- Pratique Comptable en Entreprise - Montage des DSF OHADA - Télé-déclaration des Impôts, Taxes et Cotisations Sociales
- Montage de Business Plan
- Pratique de la Comptabilité des Organismes à But Non Lucratif selon les dispositions du SYCEBNL (ONG - Associations - Églises, etc.)
Objectifs de la Formation
Cette formation vous permettra de :
- Maîtriser toutes les dispositions fiscales et comptables nécessaires pour vous lancer dans le monde professionnel.
- Maîtriser la fiscalité et la télé-déclaration des impôts et taxes de tous types d'entreprises.
- Maîtriser le traitement et l'enregistrement comptable des pièces comptables dans le logiciel SAGE SAARI 100 I7.
- Maîtriser la gestion de la paie et la télé-déclaration des cotisations sociales (CNPS).
- Maîtriser le montage et le téléversement de la DSF des entreprises.
- Maîtriser le traitement comptable et fiscal des bons de commande administratifs, lettres de commande et marchés publics.
Atouts
- Formation purement pratique et un stage d'un mois d'imprégnation sur les dossiers des clients du cabinet.
- Durée de la formation : 1 mois + 1 mois de pratique + accompagnement professionnel.
- À la fin de la formation : Attestation de fin de formation remise.
- Matériel requis : Bloc-notes, ordinateur portable, téléphone Android pouvant se connecter à Internet.
- Technique de formation : Supports pratiques remis, explications avec projecteur des textes et des situations pratiques, exemples clés d'application corrigés en détail.
Programme de Formation
Module 1 : Pratique Comptable en Entreprise - Montage des DSF OHADA - Télé-déclaration des Impôts, Taxes et Cotisations Sociales
Section 1 : Revue de la Comptabilité Générale
- Définition, importance et rôle de la comptabilité pour une entreprise.
- Les entreprises soumises au référentiel comptable de l'OHADA.
- Les 10 principes comptables fondamentaux du SYSCOHADA.
- Durée de l'exercice comptable et dérogations particulières.
- Les principes d'une bonne organisation comptable selon le SYSCOHADA.
- Le plan des comptes du SYSCOHADA.
- Le plan des comptes de l'entreprise et les exigences des logiciels comptables.
- Les comptes et leur fonctionnement.
- Le bilan et le compte de résultat.
- L'écriture comptable et le principe de la comptabilité en partie double.
- Les livres comptables obligatoires prévus par le SYSCOHADA.
- Les règles générales de l'organisation d'une comptabilité informatisée.
- Date de clôture et date d'arrêté des comptes selon le SYSCOHADA.
- Délai de conservation des pièces comptables selon le SYSCOHADA.
- Les systèmes comptables admis par le SYSCOHADA et les exigences du code général des impôts du Cameroun.
- Installation du logiciel Sage Saari 100 Comptabilité, création du fichier comptable de l'entreprise et réalisation des paramétrages.
- La hiérarchie des travaux comptables.
- Les étapes de traitement d'une pièce comptable.
- Technique d'imputation manuelle d'une pièce comptable.
- Les écritures communes à tous types d'entreprises.
- Les écritures spécifiques à certaines entreprises.
- Les écritures des impôts et taxes.
- Les écritures d'inventaire.
- Saisie d'une pièce comptable dans le logiciel Sage SAARI I7.
- Interrogation et lettrage des comptes.
- Édition et interprétation des livres et documents comptables obligatoires.
Section 2 : Gestion Fiscale de l'Entreprise et Pratique de la Télé-déclaration des Impôts et Taxes
- Organisation de la direction générale des impôts (DGI).
- Centres des impôts au Cameroun et critères de rattachement.
- La réorganisation des structures opérationnelles de la DGI.
- Obligations d'immatriculation des contribuables et sanctions fiscales.
- Procédure de génération en ligne de l'attestation d'immatriculation.
- Procédure de génération en ligne de l'attestation de non-redevance, durée de validité et conditions de renouvellement.
- Procédure d'édition en ligne de l'avis d'imposition et de la quittance de paiement.
- Étude en ligne et en détail du compte impôt de l'entreprise.
- Procédure de cessation temporaire ou définitive d'activité et documents à produire.
- Plan de localisation et déclaration sur l'honneur.
- Création du compte OTP des contribuables du CIME/CSIPLI et DGE et procédure de paiement des impôts par ce mode.
- Le dossier fiscal de l'entreprise et son importance.
- Les régimes d'imposition au Cameroun.
- Conditions de reclassement et déclassement d'un contribuable au CDI, CIME et DGE.
- Détermination des différents impôts dus par les entreprises au Cameroun.
- Télé-déclaration des impôts et taxes.
- Les modalités de paiement des impôts prévues par la DGI.
- Sanctions fiscales pour paiement tardif des impôts.
- La rédaction des correspondances fiscales.
Section 3 : Montage de la DSF et Téléversement en Ligne
- Les préalables au montage de la DSF.
- Montage de la DSF.
- Procédure de téléversement de la DSF en ligne et d'édition de l'accusé de réception.
- Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif de la DSF.
Section 4 : Optimisation Fiscale, Contrôle Fiscal, Recouvrement des Impôts et Taxes et Sanctions Fiscales
- Définition et intérêt de l'optimisation fiscale pour l'entreprise.
- Les mesures d'optimisation fiscale prévues par l'administration fiscale.
- Définition et fondements du contrôle fiscal.
- L'obligation de gérer le contrôle fiscal.
- La demande d'éclaircissements.
- La charte de contribuable et son importance.
- Les différents types de contrôle et les exercices susceptibles d'être contrôlés.
- Les procédures fiscales (redressement, taxation d'office et abus de droit).
- Les limites du contrôle fiscal.
- Le droit de communication de l'administration et les dérogations au secret bancaire.
- Droits d'enquête, de constatation des stocks et de visite et ses conséquences.
- Le recouvrement des impôts.
Section 5 : Gestion de la Paie, Télé-déclaration des Cotisations Sociales et le Contrôle CNPS
- Recrutement et rédaction des contrats de travail des employés.
- Immatriculation de l'entreprise et des employés à la CNPS.
- Procédure de désimmatriculation d'un employé de la CNPS.
- Traitement pratique de la paie : salaire de base, accessoires de salaires.
- Cas particuliers : traitement des indemnités : congés payés, licenciement et compensatrice de préavis.
- Détermination des retenues fiscales et sociales sur salaires.
- Détermination du salaire net à payer à l'employé.
- Détermination des charges patronales sur salaires.
- Les documents liés à la paie (bulletin de paie, livre de paie, etc.).
- Gestion automatisée de la paie sur EXCEL.
- Télé-déclaration des cotisations sociales sur la plateforme CNPS.
- Modalités de paiement des cotisations sociales.
- Le contrôle et le redressement de l'administration sociale.
Module 2 : Montage de Business Plan
Section 1 : Cadre général de présentation d'un Business Plan
Section 2 : Étapes clés du montage d'un Business Plan
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